【2024年】内部财务审计工作流程

★1、如有【公文代笔需求】请添加微信号【biganzisucai】咨询★★2、获取【10W+公文材料】请关注抖音【写材料写出头】查看★内部财务审计工作流程内部财务审计工作流程,包含资产审计、收入成本审计、利润审计。(*资产审计1、货币资金审计(*审计目标证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性(*内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记——→——→簿与签发支票存根抽验资金收付款凭证核实收入货币资金收款收据——→检查日记账,抽查银行存款调节表与——→——→库存现金盘点表检查不相容职务划分情况检查货币资金收付凭证管理——→评价货币资金内部控制系统。(*实质性审查①库存现金审查首先出纳员将现金全部放入保险柜暂作封存,要求出纳员“将全部凭证入账,结出...

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